[提 要][摘 要] 审计工作底稿,是指注册会计师对制定的审计计划、实施的审计程序、获取的相关审计证据,以及得出的审计结论做出的记录。因此,在执行审计...
[2021-01-29] 查看详情
[提 要]当前,我国经济社会发展处在转型期,全面深化改革向纵深推进,国家治理与国家监督体系正在重构优化。伴随着深化政府职能转变、深化供给侧改革、一...
[2021-01-26] 查看详情
[提 要]军队基建项目绩效审计的现状及问题 (一)重管理轻绩效。目前,由于绩效审计还存在诸多壁垒,导致军队基建项目审计主要是围绕真实性、合法性、合规性...
[2021-01-26] 查看详情
[提 要]【摘要】收集我国本土大型会计师事务所瑞华自2013年合并以来被证监会处罚的案例资料, 采用基于扎根理论的多案例研究方法, 严格按照其三个程序化步...
[2021-01-12] 查看详情
[提 要]摘 要:内部控制对于企业的原材料采购与付款活动而言具有极为重要的意义。一方面,内部控制的实行可以有效监管企业原材料采购工作,促使其付款流...
[2020-12-15] 查看详情
[提 要]摘 要:对于企业的长远可持续发展而言,内部审计与内部控制两项工作均具备十分重要的价值与作用。在实践之中,企业应重视形成对于两者间关系的深...
[2020-12-15] 查看详情
[提 要]摘 要:建设工程的竣工结算阶段,涉及诸多专业及合同主体的利益关系,结算审计是当前进行总体造价管理的一个关键环节。进行竣工结算审计的合理控...
[2020-11-13] 查看详情
[提 要]摘要 大数据时代是信息化发展的新阶段,审计信息化建设是审计行业适应信息化发展的一场自我革命。本文从信息化对审计的影响出发,分析高校内审信...
[2020-10-10] 查看详情
[提 要]内容摘要 当前,内部审计在保障和促进现代企业高质量发展的过程中越来越重要。文章以新成立的国有企业F公司为例,分析了内部审计工作存在的问题,...
[2020-09-16] 查看详情
[提 要][摘要]本文以A通信运营商审计中台构建及长流程内部控制审计模式实践为例,探讨通过审计中台体系的构建,推动审计组织模式变革和审计项目实施创新,...
[2020-08-08] 查看详情