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中国注册会计师2025年第04期:中注协约谈事务所提示防范上市公司内部控制审计风险

来源:期刊VIP网 时间:


单位:中注协业务监管部;

摘要:<正>近日,中注协向有关会计师事务所发出上市公司2024年年报审计约谈函,提示上市公司内部控制审计风险,并要求会计师事务所说明承接的有关上市公司客户2024年内部控制审计开展情况。2023年,财政部联合证监会印发《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知》(财会[2023]30号),要求上市公司及拟上市企业加强内部控制建设,开展内部控制评价,聘请会计师事务所实施财务报告内部控制审计。